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退税申请书(经典15篇)
在如今这个年代,用到申请书的地方很多,我们在写申请书的时候要注意态度要诚恳、朴实。那么大家知道正规的申请书怎么写吗?下面是小编为大家收集的退税申请书,仅供参考,大家一起来看看吧。
退税申请书1
一、《退税申请表》由退税申请人填写,一式三份,并应在“申请退税理由”栏内的填表日期上加盖公章。
二、《退税申请表》各栏目填写要求:
1、纳税人:填写退税申请人的全名,不得简写。
2、税务登记证号码:填写退税申请人七位计算机代码。
3、经济性质:填写退税申请人税务登记证中登记的企业经济性质。
4、开户银行:填写退税申请人税务登记证中登记的开户银行的名称。
5、帐号:填写缴款单位(人)在开户银行的'存款帐号。
6、税种:填写申请退税的税种名称。
7、税款所属时间:填写申请办理退税的税款的纳税期限或计税期。
8、税款缴纳时间:填写申请办理退税的税款原缴纳银行的时间。
9、金额:填写申请办理退税的税款金额。
10、申请退税理由:退税原因、依据,原缴纳税款的情况及税款,申请退税数额的计算,填表日期等。
退税申请书2
退税申请
__________税局:
本公司____________________(纳税编码:________)因______年______月______日在申报税款所属期为______年______月______日至______年______月______日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至______年______月______日,申报成功,该笔税款是¥______元,已扣款成功(电子税票号:___________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥______元。
在______年______月______日直接(上门)申报税款所属期为______年______月______日至______年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:__银行银行账号:________特此说明!
______单位名字
20__-______-______
退税申请书3
国家税务局:
我公司成立于20xx年xx月,20xx年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxx,法定代表人:xxx财,注册资本xxx万元,xxx,登记注册类型:xxx公司,经营范围:xxx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的`商品和技术除外)
公司于20xx年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xxx,进出口企业代码:xxx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xxx.贵局于xxx年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司20xx年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额xxx美元,人民币xxx元。xxx年累计出口xxx美元,人民币xxx元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
退税申请书4
宁海县国家税务局:
我公司属于______企业,根据财税______号文件,我公司符合退税要求,_______年实际缴纳所得税共计______元,应退所得税______元。
特申请退税。
申请人:
日期:
退税申请书5
xx国税局:
我公司是xxxxxxx(基本情况)。
根据x规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入xx元,实现增值税xx元,已缴纳xx元,多预缴的税金应办理退税xx元。
根据规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
xxxx公司(公章)
x年xx月xx日
退税申请书6
xxxxxxx税局:
本公司xxxxxxxxx(纳税编码:xxxxx)。因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xx银行
银行账号:xxxxxxxx
特此说明!
xxxxxx单位名字
20xx年xx月xx日
退税申请书7
xxx区税务局:
20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;
现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回,望贵局协助办理。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书8
____________税局:
本公司____________________(纳税编码:________________________________)因20________年6月7日在申报税款所属期为20________年1月01日至20________年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20________年1月01日至20________年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:____________________________________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20________年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20________年1月01日至20________年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:________银行
银行账号:________________________________
特此说明!
申请公司:____________
20________年____月________日
退税申请书9
国家税务局:
我公司成立于________年________月,________年________月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:____________,法定代表人:____________财,注册资本____________万元,地址:________,登记注册类型:________公司,经营范围:________齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的`商品和技术除外)。
公司于________年________月________日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:________,进出口企业代码:________,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:________。贵局于________年________月________日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司________年________月________日发生第一笔出口业务,出口金额________美元,人民币________元。________年累计出口________美元,人民币________元。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
________有限公司
20________年________月________日
退税申请书10
xx地税局:
x月x日,因操作失误,我公司将x月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xx元,税款于x月x日缴入连云港市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
xx公司
xx月xx日
xx税务局:
我公司于度年终汇算中,全年应缴所得税额xx元,已预缴了xx元,多缴xx元,现申请退税。
请给予批复!
xx公司
xx年xx月xx日
退税申请书11
______税务局:
我是被拆迁户____________公司职工_________,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在_________,面积_________㎡,住房一套。我现购买了____________室,住房一套,用于居住,房产面积_________㎡,购买价_________元,并已依法缴纳契税_________元。税票号:_________号。
根据昆地税发_________号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(_________地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。
特此申请!
申请人:
日期:
退税申请书12
国家税务局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxx,法定代表人:xxx财,注册资本xxx万元,地址:xxx,登记注册类型:xxx公司,经营范围:xxx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
公司于xxx年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xxx,进出口企业代码:xxx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xxx.贵局于xxx年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的`申报。
我公司xxx年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额xxx美元,人民币xxx元。xxx年累计出口xxx美元,人民币xxx元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xxx年月日
退税申请书13
____________国税局:
我公司是____________(基本情况)。
根据____________规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入________元,实现增值税________元,已缴纳________元,多预缴的税金应办理退税________元。
根据________规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
此致
敬礼!
申请人:____________
________年________月________日
退税申请书14
xx市xx区xx税务局:
经我司“xx有限公司”决定,对于度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
xx有限公司(盖上公章)年月日
放弃退税申请格式
xx税务局
我单位度应纳企业所得税xx元,已纳企业所得税xx元,应退预缴的'所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。
特此声明。
xx有限公司
xx年xx月xx日
退税申请书15
东城区国税二所:
本企业20xx年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:22245.89元,20xx年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的'亏损额为:156659.01元,本企业20xx年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。(20xx年度未弥补亏损额为:156659.01元,20xx年度45564.44元)本企业20xx年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。
此致
敬礼!
xx有限责任公司
20xx年6月6日
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