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质量控制管理制度

时间:2024-06-03 10:16:51 制度 我要投稿

质量控制管理制度必备(15篇)

  在生活中,各种制度频频出现,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编精心整理的质量控制管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

质量控制管理制度必备(15篇)

质量控制管理制度1

  一、化验室的样品采集,分析工具使用,数据分析,都必须按照国家标准检验法的`要求和步骤进行。

  二、化验室的质量控制措施,要求每个工作人员认真贯彻和领会。

  三、化验室的检验项目必须有专人操作,一直到结果报出。

  四、常规项目检测,所有分析人员必须会操作分析。

  五、大型分析仪器,必须专人管理、操作和维护。

  六、所有仪器和分析器具,分析前和分析后要保持一致。并认真填写好使用记录。

  七、当天的水样要当天作出分析结果,并于当日数据齐全后及时汇总上报调度室,若当天做不完的水样,必须妥善存放。

  八、化验室要定期对使用的量器做计量鉴定,要对所承担的项目的检测方法和质控方法进行检定。

质量控制管理制度2

  本成本控制管理制度表旨在明确企业成本管理的各项要素,通过精细化、系统化的`管控措施,提升企业的经济效益,确保企业运营的可持续性。

  内容概述:

  1.成本预测与预算:制定科学的成本预测模型,实施严格的成本预算管理,为决策提供依据。

  2.成本核算与分析:精确记录各项成本,定期进行成本效益分析,识别成本节约潜力。

  3.成本控制流程:设定成本控制节点,明确责任部门和个人,实施过程监控。

  4.成本优化策略:通过技术创新、采购管理、生产效率提升等手段,持续降低成本。

  5.成本考核与激励:建立成本绩效评价体系,将成本控制与员工激励相结合。

质量控制管理制度3

  关键控制管理制度是企业管理的核心组成部分,旨在确保企业运营的高效性和合规性。它涵盖了企业的各个层面,从财务到生产,从人力资源到市场营销,确保每一项关键业务活动都在严格的控制之下。

  内容概述:

  1.风险评估:识别和评估可能影响企业目标实现的风险因素。

  2.内部控制设计:建立和实施一套有效的`控制措施,以降低风险。

  3.职责分配:明确各部门和个人的职责,确保权责分明。

  4.监控与审计:定期检查和评估控制系统的运行效果。

  5.流程文档化:记录关键业务流程,以便于理解和执行。

  6.培训与沟通:提升员工对控制制度的理解和执行力。

  7.持续改进:根据业务变化和反馈进行制度的更新和完善。

质量控制管理制度4

  风险评估控制管理制度是企业管理体系的重要组成部分,旨在识别、分析、评估和管理可能对企业运营产生负面影响的风险因素。它涵盖了从风险识别到风险应对的全过程,确保企业在面对不确定性和潜在威胁时能做出明智的决策。

  内容概述:

  1.风险识别:确定企业可能面临的所有内部和外部风险,如市场风险、财务风险、操作风险、法律风险等。

  2.风险分析:对识别出的风险进行量化或定性评估,理解其发生概率和可能影响的严重程度。

  3.风险评估:根据风险分析结果,确定关键风险,对其进行优先级排序。

  4.风险控制:制定和实施控制措施,以降低风险发生的'可能性或减轻其影响。

  5.监控与报告:定期检查风险控制的效果,并向上级管理层报告风险管理状态。

  6.应急计划:为不可预见的风险制定应急响应策略,确保企业能快速恢复。

质量控制管理制度5

  1、主题及适用范围

  为了加强工序质量管理,有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素,以得到稳定的制造过程,保证产品质量生产效率的稳定提高,特制订本制度。

  2、工序质量控制程序

  2.1工序质量控制点设置原则

  凡符合下列条件之一者,应设立质控点:

  2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(a级〉特性的工序。

  2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。

  2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。

  2.1.4用户比较集中反映不良环节。

  2.2工序质量控制点设置

  工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。车间不得擅自取消或更改质控点。车间增减质控点必须向技术科申报,按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。

  2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。

  3、工序原量控制对各部门要求及考查办法

  3.1对技术科的'要求

  3.1.1按建立质控点的原则确定质控点,编制下达《工序质量控制点明细表》,同时,组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。根据《工序质量控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等,并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则,及时调整质控点,完善质保文件。

  3.1.2进行工序能力分析,把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。

  3.1.3根据车间质控点反馈表情况及时进行分析、处理,并现场具体指导,每月对质控点质量保证文件执行情况进行检查一次,并做好记录。

  3.1.4对质控点长期不稳定因素应采取措施解决。

  3.1.5考查由技术科抽查。

  3.1.6认真参加工序分析活动,制订检验规程,编制“检验指导书”

  3.1.7检验员要熟悉本耳职只范围内的工序质量控制点及某控制方法,严格按检验指导书规定进行检验,协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素,并协助解决。

  3.1.8技术科应督促检验员按检验指导书和有关规定进行检验,做好检验记录并及时向技术科反馈信息,

  3.1.9考核自查,技术科抽查,纳入质量考核。

  3.1.10对不稳因素加强分析,及时采取有效措施解决。

  3.2对生产科的要求

  3.2.1质控点计量器具抽、送检率达100%,合格率达98%以上,当抽查低于这一指标时,及时调整检定周期。

  3.2.2加强对质控点计量器具的巡回检查工作,及时发现非正常使用计量器具情况,并督促纠正。

  3.2.3督促车间做好三级保养、设备三检和预防性维修。保证质控点的设备完好率达100%。

  3.2.4考查由生产科抽查。

  3.3对车间的要求

  3.3.1车间要积极配合各职能科室不断完善工序质量保证文件,并由车间技术主任负责车间质控点管理工作,负责日常检查、督促、指导操作者。严格执行《工艺守则》、《作业指导书》等有关质量保证文件并做好记录,填好反馈表。

  3.3.2车间设一名质控点负责人,负责做好质控点的检查验证和进行提高工序能力的分析。根据质量保证文件的要求,对质控点的原始数据资料进行审核、归档。每月将检查分析情况汇总上报技术科。

  3.3.3操作者必须严格按工艺守则或作业指导书操作。正确使用图表,认真填写各种记录,准确记录有关数据,不得弄虚作假。因故中断应在图表上说明停歇日期、原因等以便备查。

  3.3.4在生产过程中操作者发现异常情况时,应立即采取措施使生产过程正常。如不能排除不稳定因素,应采取措施解决。车间如不能排除不稳定因素,应立即将信息反馈技术科,

  3.3.5考查由车间自查,技术科抽查。

  4、工序质量控制点的撤消

  由于工序质量提高,已经能按工艺文件正常操作和管理,或由于质量要求改变,不需要特别控制的质控点可撤消,但必须由车间填写'质控点撤消审核表'报技术科,经技术科验审后在'审核表'上签字,办理撤消手续。车间不得自行取消或更改。

  5、质控点的标志和记录的管理

  5.1质控点的标志牌

  5.1.1技术科负责制作、发放、更改和撤消标志牌。

  5.1.2各质控点所在班班长负责妥善保管标志牌。

  5.2质控点的记录

  5.2.1质控点活动记录各相关部门应认真填写,并报技术科。

  5.2.2技到这科负责记录的收集、汇总、考核和管理。

质量控制管理制度6

  疾病控制管理制度是企业内部健康管理的重要组成部分,旨在预防和控制工作场所内的.疾病传播,保护员工健康,维护生产稳定。该制度涵盖了多个方面,包括但不限于:

  1.员工健康状况监测与记录

  2.工作环境的卫生管理

  3.疾病预防教育与培训

  4.应急响应与隔离措施

  5.疫苗接种政策与管理

  6.疾病报告与追踪机制

  内容概述:

  1.员工健康状况监测:定期进行健康检查,对员工的健康状况进行评估,并建立健康档案。

  2.环境卫生:确保工作场所的清洁,定期消毒,降低疾病传播风险。

  3.疾病预防教育:通过培训提高员工对疾病的认知,教授预防措施。

  4.应急处理:制定疾病爆发时的应急计划,包括快速隔离、就医指导等。

  5.疫苗接种:鼓励员工接种相关疫苗,必要时实施强制接种政策。

  6.疾病报告:设立报告流程,员工发现疾病症状应及时上报。

质量控制管理制度7

  控制管理制度是企业管理的核心组成部分,旨在确保组织运营的高效、有序和合规。它涵盖了企业内部的各个层面,包括决策制定、流程管理、风险控制、资源分配、员工行为规范等多个方面。

  内容概述:

  1.决策制定:明确决策层级,规定重大事项的决策流程,确保决策的'科学性和有效性。

  2.流程管理:设定业务流程,规定审批权限,保证业务的顺畅运行。

  3.风险控制:识别潜在风险,建立风险评估机制,制定应对策略,防止企业遭受损失。

  4.资源分配:合理配置人力、物力、财力资源,提高资源利用效率。

  5.员工行为规范:设定员工行为准则,强化职业道德,维护企业文化和形象。

  6.监督与审计:设立内部审计机制,定期检查各项制度执行情况,确保制度的有效实施。

  7.信息管理:规范信息的收集、处理、存储和传递,保障信息安全。

质量控制管理制度8

  一、超声质量控制的范围

  1、专业人员的业务素质。

  2、仪器设备性能及调节水平。

  3、操作检查及检查报告。

  4、病例追踪随访。

  5、质控会议。

  二、质量控制具体内容

  1、人员管理与素质

  (1)、成立以科主任及高年资医师为主体,成立质量管理小组,负责管理科室日常诊疗工作管理及质量控制,保证医疗质量。每月一次组织科内治疗自查。

  (2)、加强业务学习及继续教育力度,利用本地区及医院资源,提高本科室工作人员的业务素质,提高上岗资格证考试通过率。(3)、加强服务意识及人文教育,增强行风作风建设,减低因工作态度问题所引起的投诉及纠纷。

  2、仪器设备使用及维护

  (1)、严格按仪器使用说明进行检查操作,熟悉各仪器性能指标,熟记各项检查适应症与禁忌症,避免重大仪器故障及医疗事故发生。(2)、加强与保养维修厂家的联系,定时告知仪器使用情况,了解日常保养及使用知识,学会排除机器简单故障,对重大机器故障要及时上报医院相关科室及维修部门。(3)、仪器使用后清洁探头,并及时关机,关闭电源,避免长时开机,每天下班后关闭仪器总电源,防范事故发生。

  3、操作检查及检查报告

  (1)、严格按操作规程对不同脏器进行扫查,质控小组成员要不定时观察科室人员检查时操作情况,及时纠正错误检查手法,并加以解释说明。

  (2)、对发现有特殊及疑难病例时,要请教上级医师及高年资医师,初步达成科内讨论统一意见后作出较合理的超声诊断。

  (3)、质控小组每月定期抽查定量检查报告,规范报告内容,制定相对统一标准,对于出现明显医疗差错的要及时作好登记。(4)、对医院质控部门反馈情况要及时调查处理,并作登记,依照医院相关规定及科室制度作处罚处理。

  4、病例追踪随访

  (1)、质控小组指定相关人员专门负责起病例追踪随访登记,设立专门病例追踪随访登记本。

  (2)、科室人员对于平时工作中所出现的疑难或特殊病例,要及时联系相关人员进行追踪随访登记,详细记录联系人电话及相关信息及当时检查的声像表现,并记录图像。

  (3)、质控小组定期检查督促病例追踪随访情况,对已经明确的相关病例做好归纳总结,并定期公布,以供科室人员学习积累。

  5、质控小组会议(1)、质控小组每月至少一次举行质控小组会议,总结前期各项质量控制情况,及时发现问题,解决问题。

  (2)、质控会议中要按质控条例的.各项内容进行总结,对下一步工作提出指导意见。

  (3)、质控会议对工作当中发现的事故差错进行讨论,做出相关处罚意见,并进行记录。

  (4)、对医院质控检查作科室讨论,得出反馈意见,上报相关部门;并针对自查和医院检查反馈存在的问题提出整改计划和实施方案。

  附:

  科室质量控制小组成员名单

  科主任:林梅清

  组员:何晓薇陈慕洁周泽华

质量控制管理制度9

  投资控制管理制度是企业管理的重要组成部分,它旨在规范企业投资行为,确保投资项目的经济效益最大化。其主要内容包括:

  1.投资决策机制:明确投资决策流程,从项目筛选、评估到最终决策的.步骤。

  2.风险管理:识别和量化投资风险,制定相应的风险应对策略。

  3.资金控制:对投资项目的资金投入进行规划和监控,确保资金使用效率。

  4.进度管理:设定项目进度目标,跟踪并调整实施进度。

  5.绩效评价:建立投资项目的绩效评估体系,定期进行绩效审查。

  6.法规遵从:确保投资活动符合相关法律法规和政策要求。

  内容概述:

  1.投资策略:确定企业的投资方向和优先级,指导投资决策。

  2.项目评估:采用财务和非财务指标评估项目可行性。

  3.合同管理:规范投资合同的签订、执行和变更过程。

  4.内部控制:建立健全的内部控制机制,防止投资风险。

  5.信息报告:及时、准确地向管理层提供投资活动的详细信息。

  6.后期运营:关注投资项目的运营情况,适时调整投资策略。

质量控制管理制度10

  内部控制管理制度是企业管理的重要组成部分,旨在确保企业运营的有效性和效率,预防和发现错误、欺诈,以及保证财务报告的.可靠性。它涵盖了一系列的政策、程序和实践,旨在实现企业的目标,保护资产,维护数据的完整性,并确保合规性。

  内容概述:

  1.风险评估:识别和评估可能影响企业目标实现的风险,包括市场、运营、法律等风险。

  2.控制环境:设定企业文化和道德标准,明确责任分工,确保员工理解和遵守规定。

  3.控制活动:实施各种控制措施,如审批流程、授权机制、记录保存等,以防止错误和欺诈。

  4.信息与沟通:确保信息准确、及时地传递,以便于决策和监控。

  5.监控:定期检查内部控制的效果,调整和完善制度。

质量控制管理制度11

  本质量控制管理制度旨在构建一套全面、严谨的质量管理体系,确保产品和服务的'优质、高效,满足客户需求,提升企业竞争力。内容主要包括质量标准设定、质量监控、质量改进、责任分配和奖惩机制。

  内容概述:

  1.质量标准设定:明确各环节的质量要求,包括原材料采购、生产过程、成品检验等,制定具体、可衡量的指标。

  2.质量监控:建立持续的质量检测和评估机制,对生产过程进行实时监控,确保符合既定标准。

  3.质量改进:通过数据分析,识别质量问题,提出并实施改进措施,持续优化流程。

  4.责任分配:明确各部门及员工在质量控制中的职责,确保每个人都对质量负责。

  5.奖惩机制:设立激励制度,奖励质量优秀的行为,对质量问题进行严肃处理。

质量控制管理制度12

  风险控制管理制度是一套旨在识别、评估、监控和管理企业运营过程中可能面临的风险的.体系。它涉及企业的各个层面,从财务风险到市场风险,再到合规风险和操作风险,涵盖公司的每一个业务环节。

  内容概述:

  1.风险识别:定期进行风险评估,确定潜在的风险源。

  2.风险评估:量化风险的可能性和影响,确定其优先级。

  3.风险策略:制定应对策略,如风险转移、风险减轻或风险接受。

  4.控制实施:建立和执行控制措施,确保风险得到妥善管理。

  5.监控与报告:持续监控风险状况,并定期向管理层报告。

  6.审计与改进:定期审计风险控制效果,根据反馈进行改进。

质量控制管理制度13

  控制室管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它涵盖了操作流程、人员职责、安全规定、设备维护等多个方面,旨在确保控制室的高效、安全运行。

  内容概述:

  1.操作规程:明确控制室各项设备的'操作步骤和应急处理程序,防止误操作。

  2.人员管理:规定人员资质、培训、轮岗制度,确保员工具备必要的技能和知识。

  3.安全规定:制定防火、防爆、防电击等安全措施,保障人员和设备的安全。

  4.设备维护:设定定期检查和保养计划,确保设备的良好运行状态。

  5.信息记录与报告:规定数据记录、分析和异常报告流程,以便于问题追踪和改进。

  6.环境控制:设定温度、湿度等环境参数标准,保证设备正常工作。

  7.应急预案:制定应对突发事件的预案,如电力中断、系统故障等。

质量控制管理制度14

  一、质量控制点(关键工序)是按产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节,凡符合下列要求的需考虑设立控制点:

  a.产品性能、安全、寿命有直接影响的;

  b.出现不良品较多的工序;

  c.用户反映、定期检查等多次出现不稳定的项目。

  二、控制点的确定由质保部会同生产部和有关车间,根据工艺文件或内容标准的质量特性,共同认定经厂务经理批准。

  三、工序质量由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的'内容严格管理,在质保部的组织下,工序质量的检验必须做到三自三检,即自检、自记、自分、首检、中检、终检。并进行不良品的分析。

  四、工序质量控制点的操作人员必须按文件的内容,保证进行正确操作,自检和自控,并按要求做好原始记录工作,及时分析,及时解决,及时上报反馈。

  五、工序质量控制点上的设备、工装、检具应键全日常点检制度,并按设备定期检查。

  六、工序质量控制点应配备相应的设备操作规程。

  七、车间质检员对控制点活动资料应及时分析,每月汇总一次,向领导汇报。

  八、公司根据企业有关制度,对工序质量管理好,产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励,对管理不好造成质量下降的将给予处罚。

质量控制管理制度15

  1、医疗质量控制信息主要包括医疗质量控制、质量规定的执行情况,医疗技术与专科技术、科研教学、医疗的检查情况,经济效益、社会效益、病人满意度等。

  2、科负责收集、统计各项医疗数据,每月提供院领导并向相关科室反馈。

  3、科室质量控制小组应每天对本科室进行医疗质量检查,利用周会、科务会反馈本科室医疗质量控制信息。

  4、各职能部门每月均要按医疗质量标准,逐项进行检查,记录执行情况,汇总到医务科,将医疗质量控制信息整理、护理部负责护理质量控制信息的'收集整理,提出整改及整改意见,每月利用科主任、护士长会反馈到科室,并定期以简报形式向全院通知。

  5、财务科每月将医疗质量控制信息汇总成册,提供院领导决策,每季度向相关科室反馈本科室的医疗治疗质量控制成本。

  6、纠风办负责收集医疗质量信息,每季度向全院反馈。

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